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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME FSF-UAI- INF-1813/2018 UAI-INF-006/2018
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDESIF AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DEL AUDITOR REFERENTE AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDESIF, AL 31 DE DICIEBRE DE 2018
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-337/2017 UAI-INF-03/2017 “INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FO
RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA FSF-UAI-INF-538/2018 UAI-INF-03/2018 “INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE TITULACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DE GARANTÍAS Y ACTIVACIÓN DE CARTERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PVS – SUBPROGRAMA 3
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-1960/2014 UAI-INF-013/2014 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”
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