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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME FSF-UAI-INF-120/2021 UAI-INF-003/2021 REFERENTE AL CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO FONDESI
REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS -DJBR POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021
REVISIÓN ANUAL SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS CON ALCANCE DEL 01 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE 2021
INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EMANEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO- FONDESIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INFORME DEL AUDITOR INTERNO
RESUMEN EJECUTIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2021
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