Título Documento
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-337/2017 UAI-INF-03/2017 “INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FO
RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA FSF-UAI-INF-538/2018 UAI-INF-03/2018 “INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE TITULACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DE GARANTÍAS Y ACTIVACIÓN DE CARTERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PVS – SUBPROGRAMA 3
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-1960/2014 UAI-INF-013/2014 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-2405/2016 UAI-INF-022/2016 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS”
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-2252/2016 UAI-INF-019/2016 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015”
RESUMEN EJECUTIVO FSF-UAI-INF-2533/2018 UAI-INF-011/2018
NUESTRAS REDES SOCIALES

Please configure this section in the admin page