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RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE TITULACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DE GARANTÍAS Y ACTIVACIÓN DE CARTERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PVS – SUBPROGRAMA 3
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-1960/2014 UAI-INF-013/2014 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-2405/2016 UAI-INF-022/2016 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS”
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-2252/2016 UAI-INF-019/2016 “AUDITORÍA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015”
RESUMEN EJECUTIVO FSF-UAI-INF-2533/2018 UAI-INF-011/2018
RESUMEN EJECUTIVOFSF-UAI-INF-1905_2018
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE MARZO D
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